1. 了解研发费用加计扣除政策<
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在申请研发费用加计扣除之前,首先需要了解相关政策。研发费用加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。
2. 确定研发费用范围
根据《企业所得税法》及其实施条例,企业研发费用包括但不限于以下内容:
1. 人员费用:直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴等;
2. 设备折旧费用:用于研发活动的设备折旧费用;
3. 材料费用:用于研发活动的原材料、辅助材料、燃料及动力等费用;
4. 软件费用:用于研发活动的软件费用;
5. 外部服务费用:为研发活动支付给外部机构或个人的服务费用;
6. 其他费用:与研发活动直接相关的其他费用。
3. 收集相关凭证
在申请研发费用加计扣除时,需要提供以下凭证:
1. 研发项目立项文件;
2. 研发项目实施情况说明;
3. 人员费用凭证;
4. 设备折旧费用凭证;
5. 材料费用凭证;
6. 软件费用凭证;
7. 外部服务费用凭证;
8. 其他费用凭证。
4. 编制研发费用加计扣除申报表
根据国家税务总局发布的《研发费用加计扣除申报表》,企业需要按照要求填写相关内容,包括研发项目名称、研发费用总额、加计扣除金额等。
5. 提交申报材料
企业将填写好的申报表及相关凭证提交给主管税务机关。提交材料时,需注意以下几点:
1. 申报表需加盖企业公章;
2. 申报材料需按照规定顺序装订;
3. 申报材料需完整、真实、准确。
6. 税务机关审核
税务机关收到企业提交的申报材料后,将对材料进行审核。审核内容包括:
1. 研发项目是否符合政策要求;
2. 研发费用是否符合政策规定;
3. 申报材料是否完整、真实、准确。
7. 税务机关审批及享受优惠
税务机关审核通过后,将审批企业享受研发费用加计扣除政策。企业可按照审批结果享受相应的税收优惠。
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